search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Katowice
Typ:
Szkolenie ONLINE
Tryb:
Dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
215,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.45-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 6 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Marcin Otręba – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW oraz studiów podyplomowych na kierunku Podatki w WSB we Wrocławiu; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej; posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu; trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej; doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem od towarów i usług; od 2020 roku związany z Kancelarią Staniek & Partners; od 2010 roku związany z WSB we Wrocławiu, w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego; w ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla: US z ramienia CEZMF, WSB, Wektor Wiedzy, Oddziałów SKwP, PTE czy Akademii Kształcenia Kadr; autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu kontroli podatkowej i celno-skarbowej – tematu istotnego dla każdego podatnika! W programie szkolenia omówienie m. in.: przebiegu, elementów i najczęściej kontrolowanych obszarów kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej, środków dyscyplinujących podatników w trakcie czynności kontrolnych, a także praw i obowiązków kontrolowanego. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka – eksperta podatkowego.

Program szkolenia:

  1. Formy kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej:
    1. czynności sprawdzające
    2. kontrola podatkowa
    3. kontrola celno-skarbowa – nowe przepisy od marca 2017 roku
  2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli podatkowej i celno-skarbowej od powstania Krajowej Administracji Skarbowej
  3. Właściwość miejscowa organów w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-skarbowej
  4. Omówienie przebiegu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:
    1. wszczęcie kontroli (formy, sposoby, podstawy prawne)
    2. procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym wyjątki od zawiadomienia
    3. czas trwania kontroli celno-skarbowej, a czas trwania kontroli podatkowej
  5. Elementy kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:
    1. badanie ksiąg podatkowych w tym badania JPK: JPK_FA a JPK_VAT; JPK_FA a JPK_MAG; analiza innych plików JPK
    2. inne czynności dowodowe
    3. uprawnienia pracowników prowadzących kontrolę
  6. Najczęściej kontrolowane obszary w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej:
    1. wydatki jako koszt uzyskania przychodu lub prawo do odliczenia VAT
    2. nabywanie usług niematerialnych
    3. nieodpłatne świadczenia w podatku VAT, PIT i CIT
    4. moment powstania obowiązku podatkowego
    5. prawo do stosowania stawki VAT 0% przy dostawie towarów (eksport, WDT)
  7. Środki dyscyplinujące podatników w trakcie czynności kontrolnych:
    1. kary porządkowe – zakres oraz procedura nakładania
    2. konsekwencje karne skarbowe
  8. Prawa i obowiązki kontrolowanego:
    1. jakie są prawa podatnika w związku ze wszczęciem kontroli bez zawiadomienia?
    2. jak przygotować się do kontroli po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli?
    3. inicjatywa podatnika w zakresie gromadzenia materiału dowodowego
    4. czy organ kontrolny może kierować żądania (wezwania) do pracowników kontrolowanego?
    5. elementy prawidłowego wezwania oraz sposób doręczenia a konsekwencje dla podatnika – najczęściej popełniane błędy oraz ich pozytywne skutki dla podatników
    6. jak reagować w trakcie kontroli na ustne, telefoniczne lub mailowe polecenia kontrolujących?
    7. obowiązek oraz termin zawiadamiania podatnika o czynnościach dowodowych
    8. dostęp podatnika do materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie czynności kontrolnych
  9. Rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej – protokół, decyzja, wynik, postanowienie
  10. Pełnomocnik w trakcie kontroli:
    1. w jakim zakresie pełnomocnik zastępuje kontrolowanego?
    2. kiedy działanie pełnomocnika jest wyłączone?
    3. odpowiedzialność pełnomocnika w trakcie kontroli
  11. Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej
  12. Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej:
    1. dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%
    2. konsekwencje KKS
    3. podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%
    4. pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego
  13. Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji – odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

  • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
  • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
  • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
  • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123