Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie każdego dnia szkolenia
Czas trwania szkolenia – 6 godz. dydaktycznych
Prowadzący szkolenie:
mec. Kacper Sołoniewicz – adwokat, doradca podatkowy, partner w kancelarii BLH Lenczewski, Sołoniewicz, Szlawski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, specjalista w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatków CIT i PIT, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekrojowe omówienie zasad opodatkowania działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony sposób rozliczenia dochodów począwszy od opodatkowania dochodów spółki, a skończywszy na opodatkowaniu zysku wypłacanego wspólnikowi. Szkolenie obejmuje również tematykę związaną z wykorzystaniem spółki komandytowej jako formy optymalizacji podatkowej i składkowej w realiach Polskiego Ładu.
Program szkolenia:
1. Charakterystyka spółki komandytowej na gruncie Kodeksu spółek handlowych.
- Status spółki.
- Proces rejestracji.
- Zasady odpowiedzialności wspólników.
- Zasady reprezentacji.
- Zasady wypłaty zysków.
- Podleganie przez wspólników ubezpieczeniom ZUS.
2. Opodatkowanie dochodów spółki komandytowej podatkiem CIT.
- Źródła przychodów CIT.
- 9% CIT – zasady stosowania, wyłączenia, wątpliwości interpretacyjne.
3. Wypłaty zysku na rzecz wspólników.
- Zasady opodatkowania zysku wypłacanego komandytariuszom i komplementariuszom.
- Ulga dla komplementariuszy - odliczenie podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową od podatku pobieranego od zysku wypłacanego komplementariuszowi.
- Ulga dla komandytariuszy – zwolnienie 50% przychodów.
- Zaliczki na poczet przyszłego zysku wypłacane w trakcie roku – zasady opodatkowania.
- Deklaracje podatkowe, które musi złożyć spółka i wspólnicy w związku z wypłatą zysku.
- Zwolnienie dywidendy z CIT – art. 22 ust. 4 ustawy o CIT (brak obowiązku poboru i zapłaty podatku, gdy komandytariuszem jest spółka z o.o.).
4. Alternatywne tytuły wypłat na rzecz wspólnika.
- Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki.
- Umowa o pracę.
- Wynagrodzenie prokurenta.
- Świadczenie usług w ramach JDG wspólnika.
- Najem prywatny na rzecz spółki.
5. Problematyczne rozliczenie spółki komandytowej.
- Wypłata zysków osiągniętych do końca 2020 roku – zasady opodatkowania.
- Rozliczenie strat z lat poprzedzających objęcie spółki komandytowej podatkiem CIT.
6. Spółka komandytowa jako forma optymalizacji podatkowej i składkowej w Polskim Ładzie.
- Ograniczenie obciążenia składką zdrowotną.
- Czy łączne opodatkowanie zysków osiąganych w ramach spółki komandytowej (CIT + PIT) można ograniczyć do 17,29%?
- Ucieczka od daniny solidarnościowej przy wykorzystaniu spółki komandytowej.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:
Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023, poz. 2175) - wysłane drogą e-mail.
Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.
Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.
Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.
Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736
Wymagania sprzętowe:
- Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
- System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
- Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
- Głośniki lub słuchawki
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻
KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩🎓👨🎓🌞